老師 幫忙看下[抱拳]
一笑而過(guò)
于2018-07-23 19:47 發(fā)布 ??593次瀏覽
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- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,期末未分配利潤(rùn)=(300-100)*(1-10%-5%)
這一題需要先彌補(bǔ)虧損,然后按凈額計(jì)提盈余公積才是的
2018-07-23 20:03:03

你好,
直接計(jì)算就可以了
節(jié)約=實(shí)際?計(jì)劃=117019-5995*20=-2881(B)
2020-08-05 10:01:26

你好同學(xué),這里是退貨率對(duì)應(yīng)的收入和成本,具體的計(jì)算過(guò)程:(650*400)*30%-(500*400)*30%=18000,這部分形成的是可抵扣暫時(shí)性差異。
希望老師的解答對(duì)同學(xué)有所幫助,繼續(xù)加油。
2021-05-02 10:59:02

你好,沒(méi)有看到前面的題目的內(nèi)容,
2021-04-19 06:20:37

你好
電子稅務(wù)局印花稅稅源采集時(shí),進(jìn)入印花稅“印花稅信息新增”頁(yè)面,選擇“稅款所屬期起”“稅款所屬期止”“申報(bào)屬性”后點(diǎn)擊“提取信息”按鈕,再根據(jù)當(dāng)期應(yīng)稅情況填寫(xiě)“稅目”,并且需要準(zhǔn)確填寫(xiě)相應(yīng)的“計(jì)稅金額或件數(shù)”、“減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱”等字段信息。其中:
(一)按次申報(bào)的稅目,直接點(diǎn)擊提取信息,在稅目欄后方下拉框箭頭內(nèi)選擇正確的稅目,輸入所需申報(bào)稅目的計(jì)稅金額或件數(shù),點(diǎn)擊保存,完成稅源信息采集。再回到財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)主頁(yè)面,選擇相應(yīng)所屬期,勾選印花稅稅種,點(diǎn)擊下一步,確認(rèn)信息無(wú)誤后點(diǎn)擊申報(bào)。
(二)按期申報(bào)的印花稅稅目需在系統(tǒng)內(nèi)有稅費(fèi)種認(rèn)定才能提取相關(guān)信息。
2022-03-03 13:52:42
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