
老師,我取得的進(jìn)項(xiàng)票多,這個(gè)月沒有銷項(xiàng),我不勾選認(rèn)證了怎么做賬
答: 學(xué)員您好,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅入“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目
單月沒有開銷項(xiàng)票,當(dāng)月取得的電費(fèi)專票怎么辦? 如果認(rèn)證了 只有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做賬呢?
答: 你好,你可以認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄 也可以等到有需要抵扣的月份認(rèn)證入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅也全部認(rèn)證了,如何做賬
答: 你好 借;庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票有一部分沒有認(rèn)證,但都做賬了,那報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致,應(yīng)怎么調(diào)整?
老師,我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票有一部分沒有認(rèn)證,但都做賬了,那報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅與賬上的不一致,應(yīng)怎么調(diào)整?
老師,這個(gè)月來了進(jìn)項(xiàng)票不認(rèn)證的話,可以不用做賬嘛?不需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅吧

