
老師,請(qǐng)問(wèn)銷售貨物之后,客戶認(rèn)為質(zhì)量有問(wèn)題,貨款尾款不予支付了。1.這個(gè)是按壞賬處理,還是可以開(kāi)具紅字發(fā)票作銷售折讓處理?2.如果按壞賬處理,所得稅匯算清繳時(shí)要扣除需要什么資料么?3.如果可以開(kāi)具紅字發(fā)票 是必須由購(gòu)買方申請(qǐng)開(kāi)具么?
答: 1.按銷售折讓來(lái)處理的。 3.是的 對(duì)方認(rèn)證 對(duì)方開(kāi)紅字信息表
跨年開(kāi)具紅字發(fā)票沖回上年收入,但是在所得稅匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有將收入調(diào)減,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
答: 最好補(bǔ)報(bào)調(diào)減吧,去稅局申報(bào)吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年銷售的貨物并且已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,客戶一直沒(méi)有付款,現(xiàn)在把貨物退回來(lái)了,公司需要跨年開(kāi)具紅字發(fā)票。1、會(huì)計(jì)分錄怎么做?2、影響所得稅匯算清繳嗎?
答: 您好,1、分錄,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。 2、不影響所得稅匯算清繳。

