
收到的發(fā)票是原材料面料,入賬入成輔料,也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)輔料,當(dāng)月賬已結(jié),本月要如何調(diào)整?
答: 如果你這個(gè)原材料記錯(cuò)為輔料,且本月已經(jīng)領(lǐng)用出去的話,可以不用調(diào)整,因?yàn)檩o料已經(jīng)結(jié)平了
18y年10月采購的原材料10月份做了暫估入庫,項(xiàng)目在11月已確認(rèn)收入并且將暫估的原材料已領(lǐng)用在11月已結(jié)轉(zhuǎn)成本,到12月收到原材料發(fā)票里面有部分專票,請(qǐng)問12月收到的原材料發(fā)票怎么入賬?如果把10月暫估的原材料沖紅,再按照發(fā)票入原材料后還要怎么處理,11月結(jié)轉(zhuǎn)的該原材料成本要不要也沖紅?
答: 收到發(fā)票調(diào)整之前分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款~暫估入賬 借:原材料~萬股入賬 成本如果金額不準(zhǔn)確,那么需要調(diào)整,多了對(duì)沖,少了補(bǔ)計(jì)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,加工企業(yè)購入輔料,對(duì)方無法提供發(fā)票,該如何結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本,我們沒有進(jìn)項(xiàng)輔料發(fā)票,如何結(jié)轉(zhuǎn)輔料成本?
答: 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除

