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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-20 10:30

你好 
企業(yè)計提壞賬準(zhǔn)備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準(zhǔn)備     貸:壞賬準(zhǔn)備  
企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準(zhǔn)備    貸:應(yīng)收賬款

淺淺 追問

2018-07-20 10:42

沒有計提,那是不是直接可以按借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款  做呢 
壞賬準(zhǔn)備科目余額年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

鄒老師 解答

2018-07-20 10:43

你好,不可以,需要按兩筆處理,一筆計提,一筆確認(rèn) 
不需要結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備的,因為計提,結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)沒有余額了

淺淺 追問

2018-07-20 10:49

我的財務(wù)軟件里沒有資產(chǎn)減值損這個科目

鄒老師 解答

2018-07-20 10:50

你好,你計提壞賬就是通過資產(chǎn)減值損失核算的 
沒有這個科目,是軟件的問題

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相關(guān)問題討論
1借信用減值損失10000 貸壞賬準(zhǔn)備10000
2023-06-04 13:17:07
這樣不對,壞賬是需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的。
2020-05-08 16:57:58
核銷壞賬: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 就是確認(rèn)發(fā)生的壞賬,應(yīng)收賬款就減少了
2020-03-06 19:36:01
收回已經(jīng)轉(zhuǎn)銷的壞賬是指,壞賬報批準(zhǔn)根本收不回來,并且也做了剛才的轉(zhuǎn)銷會計分錄,但是后來又收回來了,所以就要把剛才的在會計處理上的分錄轉(zhuǎn)回 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備;還的再做一個,因為錢收回來了,所以 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2020-03-04 15:51:00
都收不回來的,可以。
2019-12-27 11:54:58
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