国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曾老師

職稱,注冊會計師,審計師

2018-07-18 16:53

所有科目本期發(fā)生借方合計等于貸方合計應該是平的。把所有損益科目結轉(zhuǎn)到本年利潤科目 
本年利潤的會計分錄四步做:  
一、先結轉(zhuǎn)收入:  
借:主營業(yè)務收入  
借:其他業(yè)務收入  
借:營業(yè)外收入  
貸:本年利潤  
二、結轉(zhuǎn)成本、費用和稅金:  
借:本年利潤  
貸:主營業(yè)務成本  
貸:主營業(yè)務稅金及附加  
貸:其他業(yè)務支出  
貸:銷售費用  
貸:管理費用  
貸:財務費用  
貸:營業(yè)外支出  
貸:所得稅  
三、結轉(zhuǎn)投資收益:  
凈收益的:  
借:投資收益  
貸:本年利潤  
凈損失的:  
借:本年利潤  
貸:投資收益  
四、年度結轉(zhuǎn)利潤分配:  
將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現(xiàn)的凈利潤:  
借:本年利潤  
貸:利潤分配--未分配利潤  
如果是虧損:  
借:利潤分配--未分配利潤  
貸:本年利潤

玖柒@ 追問

2018-07-18 17:01

老師,那哪幾類科目借方或者貸方不能有余額呢?就像發(fā)工資需要先計提一次管理費用,然后在發(fā)放,還有別的需要注意么?沒理明白這里面的關系。麻煩老師了

曾老師 解答

2018-07-18 17:05

損益科目結轉(zhuǎn)完余額都為0.管理費用發(fā)生的時候在借方,結轉(zhuǎn)的時候  借:本年利潤  貸:管理費用    這樣管理費用期末就是0了。

上傳圖片 ?
相關問題討論
所有科目本期發(fā)生借方合計等于貸方合計應該是平的。把所有損益科目結轉(zhuǎn)到本年利潤科目 本年利潤的會計分錄四步做: 一、先結轉(zhuǎn)收入: 借:主營業(yè)務收入 借:其他業(yè)務收入 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 二、結轉(zhuǎn)成本、費用和稅金: 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 貸:主營業(yè)務稅金及附加 貸:其他業(yè)務支出 貸:銷售費用 貸:管理費用 貸:財務費用 貸:營業(yè)外支出 貸:所得稅 三、結轉(zhuǎn)投資收益: 凈收益的: 借:投資收益 貸:本年利潤 凈損失的: 借:本年利潤 貸:投資收益 四、年度結轉(zhuǎn)利潤分配: 將本年的收入和支出相抵后的結出的本年實現(xiàn)的凈利潤: 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是虧損: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:本年利潤
2018-07-18 16:53:55
科目余額表和資產(chǎn)負債表一樣,資產(chǎn)類科目余額=負債類科目余額+所有者權益類科目余額
2018-09-08 05:22:38
你好,看科目余額表 期末余額 借貸方 的合計數(shù)
2018-09-29 10:30:27
您好,軟件記賬可以直接在總賬下面有個科目余額表,打開來找到對應的看下借貸方是否平衡
2019-03-05 09:16:30
你把科目余額表的借方合計起來,然后再把貸方合計起來,兩個數(shù)必須相等。 不相等的話,就錯了
2020-06-24 16:45:16
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...