老師,個(gè)體工商戶,勞務(wù)公司,每個(gè)季度跟工人造工資表 問(wèn)
必須要申報(bào)個(gè)稅才能稅前扣除,老板的工資不能扣除 答
你好老師!我們這有一個(gè)企業(yè)做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓和實(shí)收資 問(wèn)
不用動(dòng)的 還在盈余公積就可以 答
老師,請(qǐng)問(wèn)酒店為員工繳納的單位社保部分也是計(jì)入 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)也計(jì)入應(yīng)付職工的 答
你好,實(shí)際工作中,預(yù)收客戶貨款,是計(jì)入預(yù)收賬款的,為 問(wèn)
為了簡(jiǎn)化賬務(wù)處理。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司與租戶簽訂房屋租賃合同,能不能在簽 問(wèn)
你好,是的,這種一看就有問(wèn)題。 答

原材料按含稅價(jià)暫估入賬,然后也直接按含稅價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去了,到?jīng)_紅時(shí)也是同時(shí)沖紅兩筆分錄嗎?
答: 你好,如果成本有結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,也需要沖銷的
原材料暫估入賬時(shí)以含稅價(jià)入賬,但是開票又是開的專票,什么處理
答: 你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師上個(gè)月我們暫估了原材料,單價(jià)暫估少了,分錄 借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款-暫估100 借:生產(chǎn)成本 100 貸:原材料100 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:生產(chǎn)成本100,這個(gè)月收到原料發(fā)票,發(fā)票不含稅單價(jià)是120,單價(jià)暫估低了,這個(gè)月怎么調(diào)
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您沒(méi)有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?


陽(yáng)光 追問(wèn)
2018-07-16 16:04
鄒老師 解答
2018-07-16 16:04