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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-07-14 13:55

上個月認證的發(fā)票,正常做抵扣分錄處理。就當沒有這回事。只有收到紅字發(fā)票后才做進項稅轉出處理,最后按正確的藍字發(fā)票進行進項稅抵扣

像喵一般 追問

2018-07-14 15:01

我們就是收到了紅字發(fā)票,我不知道怎么做分錄

江老師 解答

2018-07-14 15:24

借:原材料(或庫存商品)   負數(shù) 
貸:應付賬款  負數(shù) 
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)   負數(shù)

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上個月認證的發(fā)票,正常做抵扣分錄處理。就當沒有這回事。只有收到紅字發(fā)票后才做進項稅轉出處理,最后按正確的藍字發(fā)票進行進項稅抵扣
2018-07-14 13:55:43
您好,把上個月的藍字分錄用紅字沖銷掉
2019-09-17 08:55:34
你好,按照上月的這個發(fā)票的分錄做負數(shù)金額就好
2019-06-28 17:43:24
你好!你要做進項轉出。 比如 購貨方已認證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進項稅額轉出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 然后做正確的。
2017-03-04 16:51:27
你開錯票了,跟你的進項沒有關系呀,紅字發(fā)票的分錄和藍字發(fā)票是一樣的,金額為負數(shù)。
2018-12-25 14:56:14
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