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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-07-13 10:41

借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款,相同單位科目合并即可的

Mandy 追問

2018-07-13 10:45

不同的單位來的,有好多家,查不出來哪里出錯(cuò)了    能不能一筆把預(yù)收帳款調(diào)少,應(yīng)收帳也少

Mandy 追問

2018-07-13 10:46

老師,借:預(yù)收帳款,貸:應(yīng)收帳款,那最終預(yù)收帳款不是也會(huì)增加了嗎?我是想把預(yù)收帳款和應(yīng)收帳款都調(diào)少

袁老師 解答

2018-07-13 11:10

這個(gè)不合適的,調(diào)整要有對(duì)應(yīng)明細(xì)的了

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你好,可以這樣調(diào)整 原來預(yù)收帳款記到應(yīng)收帳款貸方的,調(diào)整分錄是,借:應(yīng)收賬款,貸:預(yù)收賬款 預(yù)付帳款記應(yīng)付帳款借方,調(diào)整分錄是,借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款
2021-08-03 16:59:57
應(yīng)收的借方是應(yīng)收賬款,應(yīng)收的貸方是預(yù)收賬款;應(yīng)付的借方是預(yù)付賬款,應(yīng)付的貸方是應(yīng)付賬款;預(yù)收的借方應(yīng)收賬款,預(yù)收的貸方是預(yù)收賬款;預(yù)付的借方是預(yù)付賬款,預(yù)付的貸方是應(yīng)付賬款。理解的時(shí)候你最好把會(huì)計(jì)分錄寫出來,
2014-11-12 17:07:22
1.應(yīng)收就是確認(rèn)收入沒有收到錢;2.預(yù)收就是還沒有確認(rèn)收入,購買方預(yù)先支付的款;3.應(yīng)付就是你采購實(shí)際應(yīng)付而未支付的款項(xiàng);4.預(yù)付就是你采購預(yù)先支付給供貨方,實(shí)際貨物還沒有收到。
2014-11-17 10:25:51
借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)收賬款,相同單位科目合并即可的
2018-07-13 10:41:04
上面四個(gè)科目用于不同的購貨和銷售 應(yīng)收賬款:企業(yè)銷售產(chǎn)品,先交貨還沒收款, 應(yīng)付賬款:企業(yè)購入材料先收到材料了,還沒付款, 預(yù)收賬款:企業(yè)先收到貨款,還沒給人家貨。 預(yù)付賬款:企業(yè)購材料,沒收到材料前要先預(yù)付款。 應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款是用于企業(yè)的銷售產(chǎn)品, 應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款是企業(yè)購材料 主要是看企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)量如果不多可以不設(shè)置預(yù)收和預(yù)付科目,在相應(yīng)的應(yīng)收和應(yīng)付科目反方向核算就可以。
2015-11-13 11:00:25
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