国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-12 15:25

您好!你應(yīng)該根據(jù)明細(xì)賬入期初余額,而不只是一個(gè)科目啊。

@&¥ 追問

2018-07-12 15:29

沒有明細(xì)賬,只有銀行對(duì)賬單,之前沒做過帳,現(xiàn)在在做帳呢,銀行存款有二十幾萬的余額,賬務(wù)怎么處理?

宋生老師 解答

2018-07-12 15:30

您好!這個(gè)是這樣,你要重啟帳套,你要先拿一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,然后對(duì)照科目,一個(gè)個(gè)盤點(diǎn)現(xiàn)有數(shù)據(jù),做一個(gè)平衡的資產(chǎn)負(fù)債表,然后以這個(gè)表作為期初數(shù)入賬。

@&¥ 追問

2018-07-12 15:35

老師,之前就沒有做過帳,哪來的資產(chǎn)負(fù)債表呢?現(xiàn)在才要做帳呢,我就想知道,借方是“銀行存款”,貸方做什么科目?

宋生老師 解答

2018-07-12 15:39

您好!我不說是以前的,我是說你現(xiàn)在根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)做這個(gè)表。比如你現(xiàn)在銀行存款是1000,就填1000上去,應(yīng)付賬款是500,是填500上去。然后填完這張表。把他做平。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!你應(yīng)該根據(jù)明細(xì)賬入期初余額,而不只是一個(gè)科目啊。
2018-07-12 15:25:36
是新辦企業(yè)期初么,如果是,借:銀行存款 貸:實(shí)收資本
2019-05-18 15:16:58
你好,貸方科目就可能是實(shí)收資本,其他應(yīng)付款,庫存現(xiàn)金等科目
2018-06-25 10:52:27
如果知道對(duì)方科目的入對(duì)方科目,不知道的記入未分配利潤的期初余額里。
2017-06-02 15:34:23
這個(gè)不用做一個(gè)憑證,你去錄入期初數(shù)據(jù)就好了
2024-02-07 17:26:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...