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送心意

曾老師

職稱,注冊會計師,審計師

2018-07-12 15:17

虛報的時候   借:管理費用等  貸:銀行存款 
 退回的時候   借:銀行存款   貸:管理費用等

LL 追問

2018-07-12 15:22

但是,這業(yè)務跨年了啊

LL 追問

2018-07-12 15:27

錢退回的時候,可不可以這樣做分錄   借:銀行存款320    貸:營業(yè)外收入320

曾老師 解答

2018-07-12 15:32

一般企業(yè)直接就按照上面的處理,如果嚴格來說要調(diào)整以前年度損益 
借:銀行存款 
     貸:以前年度損益 
借:以前年度損益 
     貸:應交稅費-應交所得稅 
借:以前年度損益 
    貸:利潤分配-未分配利潤

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相關問題討論
但是,這業(yè)務跨年了啊
2018-07-12 15:22:35
但是,這筆因為不在一年里面,隔年了啊
2018-07-12 15:06:54
你好,收到錢的時候 借 銀行存款 貸 應繳財政專戶 上交的時候 借 應繳財政專戶 貸 銀行存款
2021-11-30 17:16:34
發(fā)放工資,我先做的計提:借管理費用,貸應付職工薪酬
2021-07-30 17:18:49
那你多發(fā)的工資退回的時候,直接就沖減你之前的應付職工薪酬就可以了。
2021-07-08 16:13:04
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