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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-07-11 16:29

只有損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn),個稅不能結(jié)轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 16:32

利潤表填的對嗎?

方亮老師 解答

2018-07-11 16:39

您好,您  填寫的 正確。

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 16:42

資產(chǎn)負債表里面的數(shù)據(jù)填好了,但是不平,哪出問題了呢

方亮老師 解答

2018-07-11 16:56

檢查一下未分配利潤項目是不是有數(shù)據(jù)。

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 17:03

未分配利潤里面沒有數(shù)據(jù)了。如果有的話,之前的利潤表最后一行未分配利潤是-12349.07

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 17:04

老師,還是差很多。哪里出錯了呢

方亮老師 解答

2018-07-11 17:06

編制發(fā)生額以及余額試算平衡表查找一下原因。

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 17:13

只有這幾個數(shù)據(jù)。。

方亮老師 解答

2018-07-11 17:17

1、損益類科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目。 
2、損益類科目的發(fā)生額應該填入未分配利潤項目里面。

醉熏的小白菜 追問

2018-07-11 17:23

您的意思是我的試算平衡表填列的不正確嗎?

方亮老師 解答

2018-07-11 17:24

可能是您的試算平衡表不正確,也可能是您沒有編制結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。

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只有損益類科目需要結(jié)轉(zhuǎn),個稅不能結(jié)轉(zhuǎn)。資產(chǎn)負債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負債表年初未分配利潤+(-)會計政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-07-11 16:29:40
同學,你好,假如本年利潤期末余額為借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 假如本年利潤期末余額為貸方余額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄相反
2022-01-06 10:43:51
你這個本年利潤最后是需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面的,年初余額是利潤分配里填-270
2020-01-13 15:22:17
年底結(jié)轉(zhuǎn)是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里 是的,年初余額是利潤分配里填-270
2020-01-13 15:23:16
就是-30
2018-01-11 14:03:30
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