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送心意

林杰老師

職稱中級會計師

2018-07-11 22:49

您好!這是說明您的損益類科目期初數(shù)據(jù)錄入不對,損益類科目的本年累計計算余額最終應與本年利潤相等

茫茫 追問

2018-07-12 08:44

我是根據(jù)之前代理記賬公司的明細分類賬余額錄入的起初數(shù)據(jù),現(xiàn)在著急報季報表,現(xiàn)在先建賬,回頭聯(lián)系上那邊再改可以嗎

茫茫 追問

2018-07-12 09:05

明細分類賬是2018年一至五月的

林杰老師 解答

2018-07-12 09:51

如果您使用的軟件在創(chuàng)建完賬套之后可以修改期初數(shù)據(jù)的,那么可以先建賬回頭再修改;如果不能夠修改期初數(shù)據(jù)的,建議確保期初數(shù)據(jù)正確后再建賬使用,以免影響后期的數(shù)據(jù)。

茫茫 追問

2018-07-12 09:54

那老師問題出到哪里了?

林杰老師 解答

2018-07-12 10:01

損益類科目的期初數(shù)據(jù)原則是收入減成本減費用后的利潤額應該等于本年利潤的本年發(fā)生額,你順著這個原則去查一下。

茫茫 追問

2018-07-12 10:14

本年收入減成本和費用后是-27515.5,本年利潤余額是借方26515.5,差1000

茫茫 追問

2018-07-12 10:17

預提費用有房租借方和貸方發(fā)生額各1000 余額是0

林杰老師 解答

2018-07-12 10:21

那么應該就是這個預提費用系統(tǒng)沒有計算進去,咨詢一下軟件服務商

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您好!這是說明您的損益類科目期初數(shù)據(jù)錄入不對,損益類科目的本年累計計算余額最終應與本年利潤相等
2018-07-11 22:49:31
是什么文字?圖片看不清楚
2017-09-22 16:27:17
你好,同學。 你是什么圖片
2020-05-12 15:28:58
你好,就是這個憑證號已經(jīng)存在了,
2019-06-13 23:27:59
同學你好 什么圖片呢
2021-04-14 07:39:35
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