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上個月給客戶開發(fā)票,稅率開錯了,但我們都沒發(fā)現(xiàn),我今天做賬才覺得數(shù)據(jù)不對,本來是3%,開成5%了,我這個月報稅怎么辦?就按照錯的報嗎?
老師,請問我19年12月開的收入發(fā)票稅率錯了,就按照錯的稅率做的賬,20年1月份更改的,那匯算清繳時需要做什么?
上月的發(fā)票本月發(fā)現(xiàn)有錯誤,重新開具負(fù)數(shù)發(fā)票,那本月做賬時是不是按照上月的分錄只是做成紅字的?

