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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-11 14:59

需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,您之前確認的是材料科目還是費用科目?

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您好!借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-22 14:57:40
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理,您之前確認的是材料科目還是費用科目?
2018-07-11 14:59:59
你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2018-06-27 21:19:00
您好!需要沖紅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2018-08-16 14:59:55
你好,上月已經(jīng)抵扣的銷項稅額分錄不需要做調(diào)整的 只需要次月做銷售負數(shù)分錄就是了
2019-08-06 11:34:14
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