
開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不抵扣了,怎么做賬呢
答: 你好 全額記成本費(fèi)用 貸銀行存款
去代開(kāi)專票 稅費(fèi)當(dāng)場(chǎng)扣款 但是之后發(fā)票有誤去作廢了發(fā)票 稅費(fèi)沒(méi)有退回 留來(lái)抵扣了季度增值稅 這個(gè)改怎么做賬?
答: 你好,只需要做預(yù)交稅款分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅種 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
辦公用品開(kāi)的增值稅專用發(fā)票怎么做賬???算稅抵扣嗎
答: 借管理費(fèi)用辦公費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行 可以抵扣

