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送心意

梁老師

職稱注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試

2018-07-10 19:01

重新盤點,找出原因,報經(jīng)批準,作為盤盈盤虧或損失處理,做到帳實一致。

Xxx 追問

2018-07-11 10:08

數(shù)據(jù)多并且亂,都跨年了,實在是找不出原因了,

梁老師 解答

2018-07-11 10:10

最終的結果都是要把賬面上的數(shù)調(diào)整為庫存的數(shù),至于差異的處理的方式可以考慮按盤盈盤虧處理。

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相關問題討論
重新盤點,找出原因,報經(jīng)批準,作為盤盈盤虧或損失處理,做到帳實一致。
2018-07-10 19:01:45
你好!對于實地盤點數(shù)與賬面數(shù)的差異,建議查明差異原因。①如果是記賬差錯,建議通過調(diào)賬處理。也就是采用與記賬方向相反的方法調(diào)整,具體結合公司使用的核算軟件來考慮。②如果差異是盤盈虧數(shù),則按照準則相關規(guī)定處理。存貨盤盈沖減管理費用;管理不善的盤虧凈損失計入管理費用,進項稅額需轉出。供參考,謝謝!
2019-11-13 16:54:52
你好,實務中很多就是進了營業(yè)外支出,做盤虧,或者沖管理費用
2024-01-14 09:25:40
按照實際的庫存數(shù)據(jù)來調(diào)整
2020-08-03 16:27:01
需要按按實際庫存入庫存賬的,調(diào)整賬面庫存數(shù)量
2019-07-31 17:47:20
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