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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-10 16:08

你好!沒明白,上個月認(rèn)證了嗎?還是留底還是什么

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你好!沒明白,上個月認(rèn)證了嗎?還是留底還是什么
2018-07-10 16:08:24
這個直接抵扣處理,上個月直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的借方
2018-06-27 17:34:46
你是申報表留底稅額,是什么行業(yè)?
2018-11-27 14:20:45
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅5045.3 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 5045.3
2018-01-11 21:06:21
你好,這個月應(yīng)交的增值稅是=922-168-280 上月留抵的,不用做分錄 稅控服務(wù)費: 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸 營業(yè)外收入或管理費用 280 申報時,這個數(shù)填 列在主表23欄
2018-06-27 19:01:11
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