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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-07-09 17:31

這是由于該公司月末計算是需要交納增值稅的情況,上面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,最終是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方。

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這是由于該公司月末計算是需要交納增值稅的情況,上面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,最終是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方。
2018-07-09 17:31:07
可以的,沒有認證抵扣的進項稅額,計入應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額科目 舉例 借:庫存商品 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2020-04-22 14:23:49
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2020-05-09 12:04:42
那你現(xiàn)在做的貨款是不含稅的金額 嗎? 如果是補記銷項稅額就可以。 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2018-10-23 12:42:38
開出的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票分錄都一樣的 借:銀行存款(現(xiàn)金、應(yīng)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅
2019-06-20 16:40:15
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