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天天向上
于2018-07-09 17:08 發(fā)布 ??754次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2018-07-09 18:34
正常申報,上月代開的稅款正常是抵減以后期間應交的增值稅。
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稅局代開專票,申報增值稅時和自己開專票申報方法一致!
答: 代開的和自己開的申報一樣
老師稅局代開的專票 申報增值稅時怎么填報表
答: 你好,小規(guī)模嗎?填1.2欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果本季度去稅局代開專票金額為10萬,稅款已交,同時本季度有銷售退貨,退貨后金額合計在9萬以下,申報季度增值稅時增值稅是按免征嗎?或者應該如何操作?謝謝!
答: 發(fā)票不免征增值稅,這個開票時交稅處理
老師,我們在稅務局代開過專票,申報增值稅時系統(tǒng)上不顯示稅務機關(guān)代開專票的金額
討論
小規(guī)模納稅人季度申報,有稅局代開專票31萬和自開普票2萬,申報附加稅是按代開專票時已預繳的增值稅+普票要繳的增值稅作為計稅依據(jù)嗎?
一個體戶,在稅局代開增值稅專用發(fā)票,申報期怎樣進行填報申報表?
代開專票開了181382是定額個體戶,那增值稅申報是定額申報嗎?增值稅申報和代開專票額有關(guān)系嗎
稅務局代開的增值稅專票作廢了,在申報表上還要填嗎?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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