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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-07-07 13:52

借:原材料  139436.8 
借:銀行存款  15563.2 
貸:預付賬款   155000

Aling 追問

2018-07-07 13:53

以上沒收到發(fā)票,也是這樣做嗎?

方亮老師 解答

2018-07-07 13:53

是的,您的理解正確。

Aling 追問

2018-07-07 13:55

下個月收到發(fā)票怎么做會計分錄

方亮老師 解答

2018-07-07 14:06

1、首先沖銷之前的分錄: 
借:銀行存款 
貸:原材料 
2、根據(jù)發(fā)票重新入賬: 
借:原材料 
貸:銀行存款

Aling 追問

2018-07-07 14:10

如果沒有發(fā)票,可以先不做賬和會計分錄嗎?

方亮老師 解答

2018-07-07 14:14

不可以的,應該做賬。

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同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款
2022-10-15 19:27:38
借;原材料 貸;銀行存款
2017-04-08 11:22:30
你好,這樣也可以的,全部先通過應付賬款再轉也可以
2018-12-17 16:25:11
您好,這個您可以計入財務費用的
2021-12-11 10:52:26
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