公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計(jì)攤銷 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個(gè)不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購入的成本多少 你們怎么計(jì)算銷售額 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

請(qǐng)問老師5月做了一筆分錄借勞務(wù)成本水電費(fèi),貸其他應(yīng)付款,在5月忘記結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了,5月報(bào)表怎么會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表存貨列示呢?
答: 你好,勞務(wù)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前,他屬于存貨的。
老師 我們收到廢品 給顧客反積分 我做的分錄是 借庫存商品 30 貸其他應(yīng)付款……客戶積分30商品賣了 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 庫存商品一增一減沒有了 導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品相當(dāng)于沒變動(dòng) 其他應(yīng)付款增加了30 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)不等于負(fù)債了?怎么處理?
答: 這個(gè)積分相當(dāng)于用客戶的廢品換來的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用然后我做了相反分錄后為什么資產(chǎn)負(fù)債表期初余額+利潤表凈利潤本年發(fā)生額≠資產(chǎn)負(fù)債表期末余額了?
答: 你好,可能是你單位軟件無法識(shí)別主營業(yè)務(wù)成本貸方發(fā)生額造成的 你可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本借方負(fù)數(shù),看報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系是否正確
為什么往來不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呀,例如我掛其他應(yīng)收還是掛其他應(yīng)付款,怎么不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表呢
我其他應(yīng)收和其他應(yīng)付統(tǒng)一用了其他應(yīng)付款科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表科目出現(xiàn)負(fù)數(shù),這樣可以不?
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎,跳出來的是負(fù)數(shù),正常嗎
老師 賬上付了款沒票的都倒掛到 其他應(yīng)付款了,年底資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款成了負(fù)數(shù),票也開不來了怎么處理啊


袁老師 解答
2018-07-06 11:35