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送心意

職稱,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-07-05 18:23

你好,預(yù)收賬款發(fā)完貨后有可能是為零的。你這樣處理是正確的,只是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時候沒涉及到增值稅。

小湯 追問

2018-07-05 18:29

老師,你好,這個是花木養(yǎng)護(hù)的,就是提前收錢這樣,一次性幾個月寫的發(fā)票一起,然后一起給錢,這樣期末0就正確吧

解答

2018-07-05 18:31

你好,是正確的,等于預(yù)收賬款全部確認(rèn)收入了。

小湯 追問

2018-07-05 18:48

好的呢,那應(yīng)收賬款也同個意思是吧,有可能負(fù)數(shù)有可能不是

解答

2018-07-05 18:49

是的,應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款是可以通用的。應(yīng)收收多了就成了預(yù)收。

小湯 追問

2018-07-05 18:54

好的謝謝老師

解答

2018-07-05 18:55

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快!

小湯 追問

2018-07-05 18:55

還想請問老師,主營業(yè)務(wù)收入收入總賬余額是不是為0

解答

2018-07-05 19:00

是的,月末都要轉(zhuǎn)到本年利潤 科目。

小湯 追問

2018-07-05 19:04

那請問老師,那我記賬憑證是月底除了費(fèi)用類要結(jié)轉(zhuǎn),主營業(yè)務(wù)也要結(jié)轉(zhuǎn)寫張記賬憑證出來嗎?

解答

2018-07-05 19:05

是的,所有損益類科目基本都要結(jié)轉(zhuǎn),期末無余額。

小湯 追問

2018-07-05 19:07

好的,謝謝老師

解答

2018-07-05 19:09

不客氣,祝工作順利!

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相關(guān)問題討論
你好,預(yù)收賬款發(fā)完貨后有可能是為零的。你這樣處理是正確的,只是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時候沒涉及到增值稅。
2018-07-05 18:23:15
對的啊
2018-03-20 17:16:05
可以做貸預(yù)收賬款,但是在實務(wù)中,方便統(tǒng)計需要,往來只在一個科目核算,在月末如果有負(fù)數(shù)的話,報表重分類至預(yù)收賬款。
2019-02-26 10:59:46
分錄可以的,如果開了發(fā)票,接著第一個的來應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-07-14 13:37:45
你應(yīng)該借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022-04-26 15:15:24
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