
預(yù)收賬款做總賬,期末余額有沒有可能是0,我這里面預(yù)收了幾個月的錢,也到賬了,然后期末為0對不對,記賬憑證是預(yù)收賬款記3000,主營業(yè)務(wù)收入貸3000,然后到賬那天是銀行存款記3000,預(yù)收賬款貸3000,這樣對不對
答: 你好,預(yù)收賬款發(fā)完貨后有可能是為零的。你這樣處理是正確的,只是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入的時候沒涉及到增值稅。
支付代理費(fèi)這樣對嗎? 支付、并收到了發(fā)票-----借:預(yù)付賬款3000,貸:銀行存款3000; 每月攤銷---借:管理費(fèi)用1000,貸:預(yù)付賬款1000。 收到代理記賬費(fèi)并開具發(fā)票----借:銀行存款3000,貸:預(yù)收賬款2912.62;貸:87.38。 每月攤銷---借:預(yù)收賬款970.87,貸:主營業(yè)務(wù)收入970.87。辛苦了
答: 對的啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們對公有收到錢,然后沒有開票的,怎么記賬呀?借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款?這樣嗎?然后開了發(fā)票,沒有收錢的怎么記賬呀?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅是這樣記賬嗎
答: 分錄可以的,如果開了發(fā)票,接著第一個的來應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。


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2018-07-05 18:29
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