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鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-04 11:23

你好,需要看是什么事項形成的,可能計入管理費用,其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出等科目 
待處理財產(chǎn)損益屬于資產(chǎn)科目

半城煙沙 追問

2018-07-04 11:24

資產(chǎn)類科目月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)吧?這個科目一直掛著?比如盤虧商品了,借;待入理財科損益,貸:庫存商品 
那這個借方金額一直掛著嗎?

鄒老師 解答

2018-07-04 11:25

你好,這個只是個過渡科目,期末不能有余額的  
借;管理費用  其他應(yīng)收款   貸;待處理財產(chǎn)損益

半城煙沙 追問

2018-07-04 11:27

您的意思是月未不能有余額?要手工結(jié)轉(zhuǎn)到費用里或其他科目去是嗎???財務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的只是損益類的科目

鄒老師 解答

2018-07-04 11:39

你好,是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到 管理費用 其他應(yīng)收款 等科目,使得待處理財產(chǎn)損益科目沒有余額的

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你好,需要看是什么事項形成的,可能計入管理費用,其他應(yīng)收款,營業(yè)外支出等科目 待處理財產(chǎn)損益屬于資產(chǎn)科目
2018-07-04 11:23:02
您好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用等科目
2018-05-25 11:28:09
你好,看是什么原因,可能是對的
2017-01-17 16:44:57
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn),是什么業(yè)務(wù)呢。
2019-06-12 09:59:25
對于盤盈固定資產(chǎn), 直接是借:待處理財務(wù)損溢 貸:本年利潤 對于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個進項稅額轉(zhuǎn)出 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 結(jié)轉(zhuǎn)憑證是 借:本年利潤 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
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