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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-04 08:59

你好,應(yīng)納所得稅額少于上年度已預(yù)繳稅額應(yīng)當(dāng)是退稅,而不是補稅啊 
大于才會補稅,才會補計提的 
補計提分錄是 借;以前年度 損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費 ——企業(yè)所得稅

Clolitam 追問

2018-07-04 09:02

繳款是什么 還有 交完款了 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 09:03

你好,借;應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅  貸;銀行存款 
需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借;利潤分配——未分配利潤   貸;以前年度 損益調(diào)整

Clolitam 追問

2018-07-04 09:05

那這幾筆的分錄的金額都是應(yīng)該補繳稅款的那個金額嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 09:05

你好,是的,是實際需要補交企業(yè)所得稅的金額

Clolitam 追問

2018-07-04 09:05

在正常情況下  增值稅申報表的留底數(shù)額和資產(chǎn)負(fù)債表的 應(yīng)交稅費金額是一致的嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 09:06

你好,不一定 
因為應(yīng)交稅費還有附加稅數(shù)據(jù),企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),并不全是增值稅的

Clolitam 追問

2018-07-04 09:07

那我的資產(chǎn)負(fù)債表  應(yīng)交稅費金額是負(fù)數(shù)  是什么情況

鄒老師 解答

2018-07-04 09:08

你好,可能是有留抵稅額,或者預(yù)交稅額

Clolitam 追問

2018-07-04 09:10

我5月份增值稅報表留底是41610.59  而資產(chǎn)負(fù)債表是-34345.63    我問過以前同事 同事說可能是 因為以前年度的有一些賬目的進項發(fā)票沒認(rèn)證 但是卻做在進項稅額里了  是這個原因嗎

鄒老師 解答

2018-07-04 09:11

你好,你需要去看應(yīng)交稅費明細(xì)賬,才知道是什么原因造成的

Clolitam 追問

2018-07-04 09:12

好的

鄒老師 解答

2018-07-04 09:12

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
因為企業(yè)所得稅需要根據(jù)累計數(shù)計算,不是根據(jù)一個季度的數(shù)據(jù)計算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報月份的累計數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計收入-累計費用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計減免所得稅。
2019-12-13 15:07:08
實際利潤額應(yīng)與上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額一致,也就是上一納稅年度平均收入的總和除以12,得出的每月的平均收入,填入實際利潤額中即可。
2023-03-15 16:05:05
你好,第四季度預(yù)繳所得稅申報表里的實際利潤額,填寫12月份利潤表的利潤總額本年累計金額。
2022-03-25 19:23:39
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