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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-03 20:40

你好,庫存商品,進項稅額數(shù)據(jù)是正確的 
貸方通常不會同時存在預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款兩個科目的

小謝 追問

2018-07-03 20:47

因為關(guān)稅45500.22 +增值稅60616.4=106116.62  先付的,當(dāng)時發(fā)票沒到,551058.18沒有付

鄒老師 解答

2018-07-03 20:48

你好,先付款了,取得發(fā)票貸方應(yīng)當(dāng)全額計入預(yù)付賬款 
然后支付尾款的時候 借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款   551058.18

小謝 追問

2018-07-03 20:57

謝謝老師的耐心解答,關(guān)稅和增值稅合計106116.62先付的,當(dāng)時的分錄是 借  預(yù)付賬款,106116.62,貸銀行存款106116.62  現(xiàn)在發(fā)票到了,就把預(yù)付賬款沖掉 后面的貨款551058.18至今沒有付,

鄒老師 解答

2018-07-03 20:59

你好,預(yù)付   借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款  106116.62 
取得發(fā)票  
 借 庫存商品-芥花油 596558.4 
     應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 60616.4  
    貸預(yù)付賬款(合計)  (而不是部分預(yù)付,部分應(yīng)付的) 
支付尾款  借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 551058.18 
整個過程是這樣的

小謝 追問

2018-07-03 21:04

謝謝老師,款沒付     也可以用預(yù)付賬款這個科目嗎,我以前一直認為預(yù)先付了款 才可以用預(yù)付賬款這個科目

鄒老師 解答

2018-07-03 21:05

你好,你之前有付款計入了預(yù)付賬款 
后面取得發(fā)票貸方就全額計入預(yù)付賬款,而不是一部分計入預(yù)付,沒有支付部分計入應(yīng)付 
 
如果一開始就沒有預(yù)付,那就只能是通過應(yīng)付賬款核算的,沒有預(yù)先支付是不可以通過預(yù)付賬款核算的

小謝 追問

2018-07-03 21:29

老師,您的意思   ,如果前面有預(yù)付賬款,后面沒有付款 ,也可以用預(yù)付賬款這個科目

鄒老師 解答

2018-07-03 21:29

你好,是的,先預(yù)付的情況下,就一直用預(yù)付賬款科目,而不會部分預(yù)付,部分應(yīng)付的

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你好,庫存商品,進項稅額數(shù)據(jù)是正確的 貸方通常不會同時存在預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款兩個科目的
2018-07-03 20:40:34
您好,分錄是這樣的。借:庫存商品(增值稅完稅價格+關(guān)稅稅金) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金、銀行存款或者其他應(yīng)付款。
2017-01-08 12:15:13
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2020-07-06 11:02:30
為什么會多付2000,不搞清楚這個原因是無法進行賬務(wù)處理的
2018-04-14 11:54:38
關(guān)稅是價內(nèi)稅,包含在存貨成本中,增值稅是價外稅,不含在成本中
2019-07-18 10:07:35
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