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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-07-03 11:56

你7月認證了,就是借:應交稅費-應交增值稅—進項稅  1280  貸:應交稅費-待認證進項稅費   1280,你認證了沒有那么多銷項稅,進項稅是可以留底后期進行抵扣銷項稅的,如果不認證,那就沒有分錄了

蓮姐 追問

2018-07-03 13:56

老師:6月份借:原材料85476.92 應交稅費-待認證進項稅費 14531.08  貸:應付賬款--公司名 100008 7月份又收到這公司進項票128625.52 進項稅20580.08,6月份票已認證,但七月分的還沒認證,7月份支付貨款150000,這些業(yè)務的分錄是不是支付貨款:借:應付賬款--公司名 100008   貸銀行存款:100008   借:應交稅費-應交增值稅—進項稅  14531.08   貸:應交稅費-待認證進項稅費  14531.08  購原材料 借:原材料128625.52 應交稅費-待認證進項稅費20580.08貸:銀行存款 49992  應付賬款--公司名  99213.60  是嗎?老師,謝謝了

辜老師 解答

2018-07-03 14:34

可以這樣賬務處理

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相關問題討論
您好!借:原材料 買價 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2017-04-11 11:18:02
你好 借 原材料0.5 貸 應交稅費-進項轉出 0.5
2019-10-17 14:55:12
借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
2022-04-27 10:48:59
都可以的 進項轉出吧
2019-12-04 16:31:19
借 原材料 貸 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 應付賬款 紅沖這個分錄,用負數(shù)表示金額。 不需要做進項稅額轉出處理,但是申報增值稅時,要申報為進項稅額轉出。因為您公司已經(jīng)認證抵扣了進項稅額。
2019-08-01 11:17:26
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