1.餐飲業(yè)老板招待人免單的單子怎么處理怎么做會計分錄,2.還有過節(jié)招待員工的單子怎么處理怎么做會計分錄?
曾曾
于2018-07-02 21:43 發(fā)布 ??1008次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2018-07-02 21:46
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借: 管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利
借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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借: 管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利
借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-07-02 21:46:56

同學(xué)您好 需要分兩筆業(yè)務(wù)哈 第一筆是確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 第二筆業(yè)務(wù)是費用化 計入業(yè)務(wù)招待費用
2024-02-27 10:52:10

你好 實際是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的餐費 是員工聚餐還是招待客戶?
2018-11-20 16:33:49

你好!借銀行存款 貸預(yù)收賬款
然后消費借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2019-07-17 16:20:13

你好
充值 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 300
消費 借;銷售費用 300 預(yù)收賬款300 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2016-11-29 17:38:41
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