
小規(guī)模個體戶。增值稅5月份開出一張500元的發(fā)票詳見清單,清單里有100多是5%的稅率。現(xiàn)在季度申報小規(guī)模增值稅申報不了,顯示問題就是5%的差額對不了,我打開金稅盤把5月這筆發(fā)票紅字紅沖了,現(xiàn)在改怎么辦?找稅務(wù)局改嗎
答: 你好,要去稅局申報,把稅先交上。
公司是小規(guī)模納稅人,5月份把發(fā)票稅率開錯了,3%的開成了5%,沒有發(fā)現(xiàn),2季度申報就按5%申報了,直到四季度才發(fā)現(xiàn)開錯,于是紅字沖銷了5%的稅率,重開了3%的發(fā)票,但是這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)里只跳轉(zhuǎn)出藍字發(fā)票的稅額,跳不出紅字發(fā)票的稅額,找專管員專管員也不懂,該怎么處理。2季度的稅需要差錯更正嗎?這個月申報的表又該怎么填呢?
答: 你好,同學(xué)。正常開具的填寫123行,沖紅的在456里對應(yīng)填寫負數(shù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模,4月開了一張增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)當(dāng)時把稅率3%錯選為5%,現(xiàn)在申報增值稅時顯示對比有差額,那個差額正是稅額的差額,現(xiàn)在怎么申報?
答: 你把錯誤的發(fā)票重新開不就可以了嗎,反正你們是季報,為什么不早點重新開呢


海闊天空99 追問
2018-07-02 19:49
徐阿富老師 解答
2018-07-02 20:00