
公司本月專管員讓做了300萬的未開票收入,申報是在5月份,做帳是在6月份,本月沖不完,剩下的未開票收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)?開票后,做紅字和藍(lán)字憑證嗎?
答: 您好,剩下的未開票收入建議不要結(jié)轉(zhuǎn)了,開票后,做紅字和藍(lán)字憑證處理。
老師,公司本月專管員讓做了300萬的未開票收入,申報是在5月份,做帳是在6月份,本月沖不完,剩下的未開票收入要不要結(jié)轉(zhuǎn)?開票后,做紅字和藍(lán)字憑證嗎?
答: 老師沒有完全理解您說的意思,請您清晰、完整的描述一下這筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的來龍去脈。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我4月申報了未開票收入,帳務(wù)處理也做了收入和成本,5月發(fā)票開出來了,也收到成本發(fā)票,是不是需要先紅沖4月的收入及成本憑證,再藍(lán)字按發(fā)票做收入成本,金額沒有出入,還是可以直接開出和收到的發(fā)票放到4月的憑證下面?
答: 你好,你4月就不應(yīng)當(dāng)做無票收入申報的,而是做預(yù)收賬款,5月份開具發(fā)票才做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的


向陽花開 追問
2018-06-30 21:54
向陽花開 追問
2018-06-30 21:55
王雁鳴老師 解答
2018-06-30 21:59