
公司在當(dāng)期收到了顧客以前欠的尾款,但是前期又沒(méi)有掛往來(lái),現(xiàn)在我們是軟件做賬,我要是錄收款單,雖然我們?cè)黾恿舜婵?,但是在往?lái)上就變成了我們欠顧客的錢了,像這種情況在軟件里錄單我該怎么處理呢
答: 貴公司軟件期初錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候,是應(yīng)該存在 應(yīng)收賬款期初數(shù)的?!,F(xiàn)在你們錄入收款單,相當(dāng)于直接沖銷了這筆應(yīng)收賬款。如果當(dāng)初沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù)。。那么這筆銷售相當(dāng)于存在于賬外了。這個(gè)存款,只能誤轉(zhuǎn)退回,或者做盤(pán)盈處理。
老師,收到銀行的存款利息,用軟件做賬這樣對(duì)嗎?
答: 你好,是這樣做:借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用――利息收入借方負(fù)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到銀行的存款利息,用軟件怎么做賬?是不是:借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入
答: 您好,不是的,借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 負(fù)數(shù)。


又耳多多 追問(wèn)
2018-06-29 15:09