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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2025-07-30 15:45

同學(xué)你好
你的問題是什么

微信用戶 追問

2025-07-30 15:59

老師,外購產(chǎn)品用于福利的,未付款,分錄怎么寫

樸老師 解答

2025-07-30 16:04

外購產(chǎn)品用于福利且未付款,分錄如下:
確認(rèn)采購及負(fù)債:
借:庫存商品(價(jià))
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款(價(jià)稅合計(jì))
轉(zhuǎn)作福利(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出):
借:應(yīng)付職工薪酬 — 非貨幣性福利
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

微信用戶 追問

2025-07-30 16:07

老師,公司購入的是一臺冰箱,根據(jù)發(fā)票直接做的分錄是:借:固定資產(chǎn)  貸:其他應(yīng)付款,這樣可以嗎

樸老師 解答

2025-07-30 16:12

同學(xué)你好

對的
是這樣

微信用戶 追問

2025-07-30 16:15

老師,我省掉了確認(rèn)采購及負(fù)債:
借:庫存商品(價(jià))
應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額
這一筆可以嗎

樸老師 解答

2025-07-30 16:19

你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)就這樣做
不能抵扣就全額計(jì)入固定資產(chǎn)

微信用戶 追問

2025-07-30 16:25

老師,這個(gè)是普票,所以沒有做增值稅

樸老師 解答

2025-07-30 16:29

那你直接借固定資產(chǎn)貸銀行存款就可以

微信用戶 追問

2025-07-30 16:34

老師,但我沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡,這個(gè)怎么處理

樸老師 解答

2025-07-30 16:35

你說的是冰箱還是買的福利

微信用戶 追問

2025-07-30 16:47

老師,這個(gè)冰箱是用于公司廚房用的,我是做到福利費(fèi)用對吧

樸老師 解答

2025-07-30 16:48


直接計(jì)入福利費(fèi)就行
價(jià)格不超五千不用計(jì)入固定資產(chǎn)

微信用戶 追問

2025-07-30 16:57

老師,那我直接計(jì)到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)  貸:其他應(yīng)付款 需不需要用應(yīng)付職工薪酬過渡

樸老師 解答

2025-07-30 16:58

這個(gè)是不需要過渡的

微信用戶 追問

2025-07-30 17:28

老師,應(yīng)付職工薪酬在什么樣的情況下要過渡,什么樣的情況下不需要

樸老師 解答

2025-07-30 17:41

每個(gè)人都有的那種才需要

微信用戶 追問

2025-07-31 14:21

老師,我們工程項(xiàng)目的賬務(wù)處理是不是原材料必須要有入庫和出庫這筆分錄,而不能根據(jù)送貨單直接入到工程施工成本里嗎?不然有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對嗎

樸老師 解答

2025-07-31 14:35

同學(xué)你好
對的
是這樣

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