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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-06-27 16:56

應(yīng)交稅費借方余額表示期末有留抵稅額或者有預(yù)繳的稅款

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 16:59

沒明白,那如果我這月認證抵扣12758.62的進項,是不借方金額更大了嗎?

江老師 解答

2018-06-27 17:01

認證的進項稅,就是借方發(fā)生額12758.62元,如果沒有銷項稅,或者銷項稅小于12758.62元,那么就會出現(xiàn)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目是負數(shù)3了,也就是說借方余額了

會計學堂輔導老師 追問

2018-06-27 17:08

第一張,這是前半年的進項稅額 
第二張,這是前半年累計的銷項稅額 
第三張,這個是截止5月份的應(yīng)交增值稅借方余額17915.11 
這個余額我可以理解為我們這個單位進項稅額大于銷項稅額不用繳納增值稅嗎?

江老師 解答

2018-06-27 17:21

這個如果數(shù)據(jù)沒有錯的話,就是增值稅主表,也是期末留抵稅額是17915.11元,就是說明不用繳納增值稅的狀態(tài),或者是說有期末留抵增值稅17915.11元。

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是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄沒有問題,對的。
2019-04-08 17:58:00
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
由于月末仍然是形成期末留底稅額的情形,是不需要做上面的分錄的。
2019-10-09 10:55:56
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