
我公司沒有汽車,但給有些職工每月發(fā)放了加油費,分錄為:借管理費用一汽車費用,燃料費貸:銀行存款,但這個費用會計入職工收入嗎,在申報個稅時把油費加入什么費用
答: 你好!這個你這樣不對。這種實際上應該直接借管理費用-工資/車補 貸應付職工薪酬
更正申報工資后,多交了100元個稅怎么做賬?當時這100元是這樣做賬的:借:管理費用-工資100 貸:應付職工工資100借:應付職工工資100 貸:銀行存款100
答: 你好 多繳納了 意思這個個稅是在員工工資里面扣除了。 現(xiàn)在要還給員工嗎? 你上面做的計提和發(fā)放工資的分錄 之前也少計提了100元 是嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
調(diào)整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
借管理費用辦公費1000.貸銀行存款1000.現(xiàn)在由于賬號錯誤,1000退回的會計分錄是借管理費用-1000.貸銀行存款-1000.還是借銀行存款1000.貸管理費用1000.
老師,您好,現(xiàn)在要年報,之前會計都是把公司福利這部份直接做借:管理費用--福利,貸銀行存款,沒有申報個稅,年報時候這部份的數(shù)據(jù)需要調(diào)增嗎
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區(qū)別
老師,您好,我六月份交了一筆工會籌備金,但我之前沒有計提,我該怎么做會計處理?借:管理費用-工會籌備金貸:銀行存款 這樣做可不可以

