老師您好,請問公司從事教授游泳業(yè)務(wù),租賃泳池,交出 問
你好,你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
@郭老師,個稅手續(xù)費的收入最好是不是由營業(yè)外收入 問
你好,你想要增值稅銷售額和所得稅銷售額一致,就改成其他業(yè)務(wù)收入,如果不管一致不一致,根據(jù)準(zhǔn)則來的話就是營業(yè)外收入 答
記賬公司接回來的爛賬,銀行流水對不上,稅務(wù)系統(tǒng)也 問
你好,這個你建議你把以后的做對就行了,之前的要改的話,也很難的,你要根據(jù)實際業(yè)務(wù)去改。 答
老師,您好我有個疑問,我們公司同一個農(nóng)機服務(wù)專業(yè) 問
你好,這個讓對方公司出個委托收款協(xié)議。 答
老師好,我們找攝影師開票給我們,說要專票的話就要 問
你好,如果不開專票,開普通發(fā)票呢,是收幾個點 答

注銷公司時,賬務(wù)處理可以用庫存商品沖其他應(yīng)付嗎?相當(dāng)于企業(yè)用商品抵償之前借股東的錢
答: 你好!可以的。但是要視同銷售
老師,5月份的時候是收到商品入庫單 做賬分錄借:庫存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營業(yè)務(wù)成本1000貸:庫存商品1000,6月份的時候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫存商品不是還是多了1000嗎?
答: 一、5月收到商品入庫,分錄是: 1、借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫存商品1030
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司老板用自己的錢(沒有用基本戶中的存款),采購了商品并支付了公司籌建期的各種費用。這個賬務(wù)處理怎么做?1、給老板打個現(xiàn)金收據(jù),借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款—老板。然后給老板再打個借據(jù)。他去采購商品。商品入庫,再報銷。2、直接做: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款—老板請問老師該怎么做合理一些,簡單一些?
答: 你好,第一種方式比較合適

