
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
老師,請(qǐng)問(wèn)我們外資企業(yè),出口維修服務(wù)未開(kāi)發(fā)票,但是國(guó)外接受服務(wù)方已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶了,他們不需要我們國(guó)內(nèi)的發(fā)票,但是這樣就一直掛賬,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票必須要開(kāi)出來(lái)嗎?享受免增值稅嗎?或者不開(kāi)發(fā)票,報(bào)稅作為未開(kāi)票收入可以嗎?
答: 你好! 免稅的, 最好把發(fā)票開(kāi)出來(lái)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 老師 想請(qǐng)教您一個(gè)基礎(chǔ)問(wèn)題 我們公司剛做了匯算清繳,但去年底時(shí)已經(jīng)支付和暫未支付的賬款,預(yù)提(暫估)的成本費(fèi)用,一直沒(méi)有收回發(fā)票,直到匯算前也沒(méi)有收到,我們?cè)谧鰠R算時(shí)已經(jīng)做了納稅調(diào)增,我知道匯算時(shí)是調(diào)表不調(diào)賬,但是那主要是針對(duì)已經(jīng)支付暫未收到發(fā)票的情況,對(duì)于暫未支付的款項(xiàng),也不需要調(diào)賬嗎?
答: 是的,也不需要調(diào)賬的。


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2025-07-17 12:19
劉艷紅老師 解答
2025-07-17 12:21
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2025-07-17 12:23
劉艷紅老師 解答
2025-07-17 12:25