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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-06-27 09:21

借:銀行存款  貸:XX費(fèi)用,看之前發(fā)的津貼,進(jìn)入什么費(fèi)用科目,就沖減對應(yīng)的科目

8888 追問

2018-06-27 09:25

好的,謝謝老師了,還有個問題,行政事業(yè)單位要做項(xiàng)目帳,需要提供哪些資料,檔案

辜老師 解答

2018-06-27 09:27

事業(yè)單位的項(xiàng)目帳可能跟企業(yè)的有點(diǎn)區(qū)別,企業(yè)的一般是收集該項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用、合同,賬務(wù)處理的時候,掛入具體的項(xiàng)目里面

8888 追問

2018-06-27 09:31

好的,退回的津貼補(bǔ)助是我們之前的會計做的,我不知道她是做的什么科目,那這樣的話我可以在應(yīng)付職工薪酬那一欄選擇嗎?還是該怎么做呢老師

辜老師 解答

2018-06-27 09:34

一般都是入了費(fèi)用的,看之前是計入哪個成本費(fèi)用科目,就沖減對應(yīng)的成本費(fèi)用科目

8888 追問

2018-06-27 09:40

就是不知道之前的會計是入的哪個成本費(fèi)用科目了,那現(xiàn)在該怎么做呢

辜老師 解答

2018-06-27 09:42

你看這個員工是哪個部門的,正常費(fèi)用計入什么科目,你就沖減什么科目

8888 追問

2018-06-27 09:53

是退回的過路費(fèi)之類的,之前很多筆加起來的這些可以放在應(yīng)付職工薪酬那一欄嗎?還是做什么科目呢

辜老師 解答

2018-06-27 09:56

不能放應(yīng)付職工薪酬,你退回過路費(fèi)是之前費(fèi)用多計了,你只能沖減費(fèi)用,實(shí)在搞不清計入哪個費(fèi)用科目,就沖減管理費(fèi)用了

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借:銀行存款 貸:XX費(fèi)用,看之前發(fā)的津貼,進(jìn)入什么費(fèi)用科目,就沖減對應(yīng)的科目
2018-06-27 09:21:40
借:遞延收益 貸:其他應(yīng)付款
2019-09-03 22:06:57
借銀行 貸營業(yè)外收入,或者是借銀行 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù),
2020-04-10 10:43:47
你好,可以這樣處理的?
2022-11-09 09:19:16
你好,是什么原因?qū)е碌臅醒a(bǔ)助呢?
2020-04-15 20:39:30
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