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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2025-07-03 11:00

支付 200 萬時(shí):
借:合同取得成本 200 萬
貸:銀行存款 200 萬
第一個(gè)月確認(rèn)收入:
借:應(yīng)收賬款 169.5 萬(150 萬 ×1.13)
貸:主營業(yè)務(wù)收入 135 萬
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)19.5 萬
攤銷合同取得成本:
借:主營業(yè)務(wù)收入 15 萬(200 萬 ×150 萬 / 2000 萬,按比例分?jǐn)偅?br/>貸:合同取得成本 15 萬

愛可樂啊 追問

2025-07-03 11:09

謝謝老師,那第一個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)是不是應(yīng)該考慮 為135-15=120,但題庫題目的標(biāo)準(zhǔn)答案是135?是為什么呢

樸老師 解答

2025-07-03 11:13

因?yàn)槭杖刖褪?45萬哦

樸老師 解答

2025-07-03 11:13

是135,不是145,打錯(cuò)了,不好意思

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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