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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-01 16:44

一到六月份的總的稅負(fù)按照1%
這樣方便

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-01 16:46

是不是用1%乘1-6月的總的不含稅收入再減去已經(jīng)交的增值稅,就等于6月這個(gè)月應(yīng)交的增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-01 16:48

但是我們的進(jìn)項(xiàng)又那么多,每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)還多,還要這樣子交稅嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-01 16:49

按照你這個(gè)算法6月要交29000多的增值稅

郭老師 解答

2025-07-01 16:53

一到六月份交納的稅款/一到六月份不含稅的銷售額=1%
然后算出一到六月份繳納的稅款減去一到五月份就是六月份的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 09:24

我們跟對(duì)方公司合作,支付給對(duì)方公司的提成怎么做分錄?需要先計(jì)提嗎

郭老師 解答

2025-07-02 09:29

借銷售費(fèi)用傭金
貸其他應(yīng)付款。
當(dāng)月沒(méi)有支付的話,當(dāng)月計(jì)提。支付了之后,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。如果當(dāng)月支付,當(dāng)月的不用計(jì)提。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 09:36

支付好像走的不是公賬,這個(gè)是內(nèi)賬的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 09:39

所以貸方記什么科目合適

郭老師 解答

2025-07-02 09:44

那你們外賬不準(zhǔn)備做嗎?如果不做的話,不用做。如果是內(nèi)賬的話,借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 10:22

銷售費(fèi)用明細(xì)下面寫什么?

郭老師 解答

2025-07-02 10:26

傭金勞務(wù)費(fèi)都可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 10:33

提成不行嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 10:33

為什么是傭金,勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2025-07-02 10:35

提成也可以的,那提成是不是就屬于勞務(wù)費(fèi)類似傭金?

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 10:37

那我直接在下面新增一個(gè)提成吧

郭老師 解答

2025-07-02 10:39

你好
可以的可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 11:03

如果進(jìn)項(xiàng)很多的情況下,可以不按照行業(yè)稅負(fù)率,直接按實(shí)際來(lái)交增值稅嗎,可不可以不考慮稅負(fù)率

郭老師 解答

2025-07-02 11:06

有風(fēng)險(xiǎn)容易預(yù)警,有補(bǔ)交稅款的風(fēng)險(xiǎn)。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 11:08

進(jìn)項(xiàng)很多哦,這樣我的進(jìn)項(xiàng)什么時(shí)候能抵扣完,一輩子都用不完吧,真實(shí)的稅負(fù)率是不考慮除了產(chǎn)品成本的其他增值稅抵扣,就只看收入跟成本

郭老師 解答

2025-07-02 11:11

那你可以不抵扣一部分
價(jià)稅合計(jì)就行了




你想怎么交就怎么交,不怕查你就可以按照你的來(lái)都抵扣了他




我們只是給你建議,其他的還是你自己決定

o(* ̄▽ ̄*)o 追問(wèn)

2025-07-02 11:12

進(jìn)項(xiàng)多一直留 著不抵扣也是會(huì)有問(wèn)題的吧

郭老師 解答

2025-07-02 11:12

你好,沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在






抵扣增值稅沒(méi)時(shí)間限制






只要你公司在就可以

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡(jiǎn)易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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