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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-06-25 14:03

您好!這個估計是理財產(chǎn)品的收入

聰明的小腦瓜子 追問

2018-06-25 17:30

那我應該怎么做呢 
老師指點一下,好嗎?

宋生老師 解答

2018-06-26 08:48

你好!你按上面的做也是可以的。

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相關問題討論
您好!這個估計是理財產(chǎn)品的收入
2018-06-25 14:03:58
實際用多少錢就直接從銀行支取,也要做銀行存款這筆憑證的,不然和銀行對不上賬
2019-09-23 15:42:06
1、計提工資: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 2、編制如下分錄即可: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板
2017-08-13 22:58:12
你好,你賬上有沒掛欠老板款?有可以用現(xiàn)金還平,也可以報銷費用,不過金稅三期要求從銀行發(fā)工資
2018-01-19 18:02:28
沒有票據(jù)的內(nèi)賬會計也要做的哦,內(nèi)帳就是實際業(yè)務做賬的
2019-10-23 10:56:09
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