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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2018-06-25 12:28

你好,能查出原因最好,查不出可以做借:其他應(yīng)收款-老板      貸銀行存款。  或者借銀行存款  貸其他應(yīng)付款_老板

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:35

老師我賬面金額小于實(shí)際銀行存款,結(jié)果我給法人打款了1935.99元(兩者相差的差額),而且這筆差額直接打到老板的賬戶上了,摘要做的還款,還是有零頭的,仔細(xì)想想我是做反了,應(yīng)該不動銀行存款,直接像你剛才說的調(diào)整賬面銀行存款,這樣的情況老師您看有什么好辦法挽回嗎?會不會犯法呀?

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:39

你好,沒事,你先做一筆我剛才說的憑證,然后再做你匯給老板的這個金額的憑證,摘要寫還款,借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。這個問題就圓滿解決了。OK。    如果覺得我的回答還滿意,請給我五星的評價(jià),謝謝。遺憾有問題,可以艾特我徐老師。謝謝

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:41

老師,那這個金額不是整數(shù)可以嗎?

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:42

你好,你差額不是整數(shù),那歸還也不是整數(shù),這樣才對。沒事的。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:48

老師實(shí)際銀行存款是12128.53,賬面是10192.54,現(xiàn)在調(diào)整。從實(shí)際銀行存款調(diào)整差額  做記  還款  借:其他應(yīng)付款  老板  1935.99   貸  銀行存款1935.99 
接下來再調(diào)整賬面銀行存款與實(shí)際一致,咋做分錄?求老師詳解,謝謝

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:50

你好,先做調(diào)整賬面與銀行差額,借銀行存款   貸:其他應(yīng)付款     然后還款  借其他應(yīng)付款   貸銀行存款。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 12:52

恩,那老師第一個分錄,調(diào)整賬面余銀行差額,借:銀行存款,但是實(shí)際沒有往銀行存款存錢,那就是沒有回單付憑證后面,這樣可以嗎?摘要我要咋寫呢?

徐阿富老師 解答

2018-06-25 12:54

你好,摘要就寫調(diào)整前期賬面差額,不用附件的,這個是調(diào)整的憑證。如果要附件,你把銀行對賬單復(fù)印附上。

汀蘭若芷 追問

2018-06-25 13:12

好的,謝謝老師的耐心答復(fù),祝老師快樂健康每一天

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同學(xué),你好,這個管理費(fèi)用調(diào)一下。
2021-04-09 11:12:13
你一筆筆查找到底是哪筆多了0.3
2019-02-28 21:04:32
你好,能查出原因最好,查不出可以做借:其他應(yīng)收款-老板 貸銀行存款。 或者借銀行存款 貸其他應(yīng)付款_老板
2018-06-25 12:28:20
您好,可以把沒入賬的收款,補(bǔ)做到賬里即可。
2017-06-25 13:10:18
您好,最好按銀行對賬單上的發(fā)生額一筆一筆的調(diào)整。
2017-06-19 09:58:13
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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