
2017年年初掛供應(yīng)商的賬時(shí),本應(yīng)掛貸方余額,結(jié)果掛成了借方,現(xiàn)在怎么調(diào)整一下呢,有解決的辦法嗎
答: 你好,年初余額錯(cuò)誤,只能是通過新建帳套,錄入正確的期初數(shù)完成的
老師,去年有一張憑證,借方修理費(fèi)貸方掛應(yīng)付賬款,結(jié)果貸方掛到了庫存現(xiàn)金,今年該怎么調(diào)整呢
答: 借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一個(gè)客戶A,做賬時(shí)即掛應(yīng)收,也掛預(yù)收;現(xiàn)在賬戶余額,應(yīng)收借方余額5000,貸方0,預(yù)收借方0,貸方余額5000。這種情況下,應(yīng)該怎么調(diào)整,讓這個(gè)客戶只掛在一個(gè)科目下呢?
答: 你好 借方預(yù)收賬款 貸方應(yīng)收賬款 相互沖抵一下 以后同一個(gè)客戶就直接掛應(yīng)收應(yīng)付科目就是 不要掛應(yīng)收預(yù)收一起掛 不方便沖抵 也不便于你對(duì)賬


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2018-06-25 09:27
鄒老師 解答
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