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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-24 22:33

您好,申報(bào)增值稅除了根據(jù)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),還是減免的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的去申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)就根據(jù)利潤(rùn)表,以前年度虧損去申報(bào)即可。

jia jia 追問(wèn)

2018-06-24 22:44

最后半句以前年度虧損去申報(bào)什么意思呢?就是以前有虧損了也要在報(bào)表上體現(xiàn)對(duì)吧。老師還有小微企業(yè)很小規(guī)模企業(yè)差別是什么呢

王雁鳴老師 解答

2018-06-24 22:49

您好,就是利潤(rùn)表如果有利潤(rùn)的話,要先彌補(bǔ)以前年度虧損,剩余金額再計(jì)算申報(bào)繳納企業(yè)所得稅。小微企業(yè)和小規(guī)模企業(yè)差別就是,小微企業(yè)是增值稅一般納稅人的,不能免增值稅,如果小微企業(yè)是小規(guī)模納稅人的,月報(bào)收入低于3萬(wàn)元,季報(bào)收入低于9萬(wàn)元的,免增值稅。小微企業(yè)可以分為一般納稅人,和小規(guī)模納稅人。

jia jia 追問(wèn)

2018-06-24 22:52

好的謝謝老師

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您好,申報(bào)增值稅除了根據(jù)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),還是減免的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的去申報(bào),申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)就根據(jù)利潤(rùn)表,以前年度虧損去申報(bào)即可。
2018-06-24 22:33:15
你好,增值稅根據(jù)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)申報(bào),如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和減免稅額也要填。所得稅季報(bào)按照利潤(rùn)表申報(bào)。
2018-06-24 22:31:30
增值稅申報(bào)是依據(jù)本月銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)計(jì)算的。具體來(lái)說(shuō),本月應(yīng)繳納的增值稅額等于本月銷項(xiàng)稅額減去上月留抵稅額和本月進(jìn)項(xiàng)稅額。如果計(jì)算結(jié)果為正數(shù),即為應(yīng)納增值稅額;如果計(jì)算結(jié)果為負(fù)數(shù),即為留抵稅額,可以留待下月抵扣。
2023-11-09 21:11:00
你好,他是根據(jù)年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損來(lái)計(jì)算。
2023-10-11 10:51:54
同學(xué),你好,是說(shuō)的資產(chǎn)總額嗎,那個(gè)看資產(chǎn)負(fù)債表最正同的資產(chǎn)總計(jì),季初就是三季度九月末的月份下面的資產(chǎn)總計(jì),季末就看四季度12月末的資產(chǎn)總計(jì)
2021-01-04 09:33:10
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