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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-06-17 16:13

應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅  科目的借方余額是 有留抵

一笑而過 追問

2025-06-17 16:17

就是沒有繳納的增值稅  是吧   我公司的會(huì)計(jì)  假如繳納了5000元的  增值稅  我公司會(huì)計(jì)做帳時(shí)  借:主營業(yè)務(wù)收入  -5000     貸:銀行存款5000   她這么寫分錄的意思是什么?

文文老師 解答

2025-06-17 16:18

這個(gè)分錄是沖減收入

一笑而過 追問

2025-06-17 16:21

我公司是一般納稅人,因?yàn)闀?huì)計(jì)在做收入時(shí)的分錄是   借:銀行存款   10000     貸:主營業(yè)務(wù)收入   10000   貸方?jīng)]有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售費(fèi)    做成本時(shí)   借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:銀行存款   沒有做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   科目   所以會(huì)計(jì)就沖減收入  是么

文文老師 解答

2025-06-17 16:28

需要了解沖減收入的具體原因。是否是退貨導(dǎo)致

一笑而過 追問

2025-06-17 16:43

我問了會(huì)計(jì)  她說不是這個(gè)原因  她說是因她在確定收入時(shí)是含稅收入

文文老師 解答

2025-06-17 16:44

那應(yīng)該貸記銷項(xiàng),沖減收入

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
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