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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-06-22 14:54

增值稅稅額能否確定,金額能否確定?

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 15:00

支付貨款是6萬,實際是5.9萬,多匯款1千元給供應(yīng)商,稅率是16%。

張艷老師 解答

2018-06-22 15:19

可以這樣做 
借:庫存商品 
      其他應(yīng)收款--待認證進項稅額 
      預(yù)付賬款   1千 
       貸:銀行存款  6萬 
等實際取得發(fā)票認證抵扣進項稅額時 
借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
         貸:其他應(yīng)收款--待認證進項稅額

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 15:42

您好,是這樣做嗎?

張艷老師 解答

2018-06-22 15:47

是的,等實際取得發(fā)票認證抵扣時,再做上面的分錄。

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 15:54

用戶從我這把貨品買走,當月沒有開出發(fā)票給對方,是下月開的,怎么做記賬憑證?

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 16:08

續(xù)第一個問題 
購進的6萬元貨品本月沒有賣出,在本月要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?

張艷老師 解答

2018-06-22 16:09

按規(guī)定,本月是要申報為未開票收入的,分錄就是正常的確認收入的分錄。

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 16:42

購進的貨品已經(jīng)賣出,但供應(yīng)商都沒有開出發(fā)票給我,賣出的貨品是主營業(yè)務(wù)收入,要不要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,還是等供應(yīng)商開出發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)呢?

張艷老師 解答

2018-06-22 16:44

需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的。沒有取得采購發(fā)票的貨品,是可以暫估入庫的。

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 16:55

那記賬分錄怎么寫/

張艷老師 解答

2018-06-22 16:57

借:庫存商品    貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 17:06

按我實際匯款金額填寫,這樣對嗎?

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 17:09

用戶從我這把貨品買走,當月沒有開出發(fā)票給對方,是下月開的,按實際發(fā)生額填寫,記賬分錄是這樣填寫對嗎?

張艷老師 解答

2018-06-22 17:12

分錄不對的,這個壓路機的分錄是要按上面您發(fā)的第一個圖片那樣寫的。 
確認收入(即使下月開票,本月也應(yīng)確認為未開票收入進行申報的) 
借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
借:主營業(yè)務(wù)成本   貸:庫存商品--壓路機

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 18:31

因為沒有開發(fā)票,所以不知道銷項稅額是多少呀!所以也是等待認證銷項稅嗎?

張艷老師 解答

2018-06-22 18:34

那是不會出現(xiàn)您說的情況的,您公司作為銷售方,銷售額是確定的,那么銷項稅額也是確定的。

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 22:45

我購進的那臺壓路機5.9萬元是含稅價,多匯款1000元給供應(yīng)商,根據(jù)增值稅=含稅價/(1+16%)*16%的公式我就可以得出進項稅額是8137.93元,那我的記賬憑證也可以這樣做: 
借:庫存商品-壓路機  50862.07元  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8137.93  預(yù)付賬款-某某公司 
貸:銀行存款 
當壓路機賣出7.3萬元是含稅價根據(jù)增值稅=含稅價/(1+16%)*16%的公式我就可以得出銷項稅額是10068.97元,記賬憑證為: 
借:應(yīng)收賬款-某某公司 
貸:主營業(yè)務(wù)收入62931.03  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10068.97 
這樣做對嗎?謝謝!

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 22:48

購進的那臺壓路機5.9萬元是含稅價,多匯款1000元給供應(yīng)商,根據(jù)增值稅=含稅價/(1+16%)*16%的公式我就可以得出進項稅額是8137.93元,那我的記賬憑證也可以這樣做: 
借:庫存商品-壓路機 50862.07元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8137.93 預(yù)付賬款-某某公司 1000 
貸:銀行存款  60000 
當壓路機賣出7.3萬元是含稅價根據(jù)增值稅=含稅價/(1+16%)*16%的公式我就可以得出銷項稅額是10068.97元,記賬憑證為: 
借:應(yīng)收賬款-某某公司  73000 
貸:主營業(yè)務(wù)收入62931.03 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10068.97 
這樣做對嗎?謝謝!

張艷老師 解答

2018-06-22 23:14

采購的分錄中,將應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)換成其他應(yīng)收款——待認證進項稅額,因為您沒有取得進項發(fā)票。后面銷售的分錄對,由于沒有開發(fā)票,是要申報為未開票收入的。

張艷老師 解答

2018-06-22 23:16

如果您銷售時開具了發(fā)票,也是上面確認收入的分錄,只是正常申報銷項稅額了。

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-22 23:29

今天非常感謝您耐心的講解,祝您周末愉快!

張艷老師 解答

2018-06-23 09:31

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,請您給予五星好評,謝謝您?。?/p>

風(fēng)中的白羊 追問

2018-06-25 13:40

您好!我購進的那臺壓路機5.9萬元要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本: 
借:主營業(yè)務(wù)成本  5.9萬 
 貸:庫存商品--壓路機  5.9萬 
那人工工資算不算成本里面?還是這臺車維修時所用的配件算成本里面?

張艷老師 解答

2018-06-25 13:51

1人工工資不計算在內(nèi)的 
2這臺壓路機不是你公司采購又銷售出去的嗎?怎么又有維修的配件了?如果配件也在開票內(nèi)容中的話,也要結(jié)轉(zhuǎn)此部分配件的成本

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增值稅稅額能否確定,金額能否確定?
2018-06-22 14:54:05
借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入
2022-03-06 16:18:07
你每次付款,都要填寫付款申請單的
2019-07-11 17:58:42
你好,都可以,匯總會方便些
2020-07-06 17:03:13
借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-08-11 15:27:56
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