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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-05-29 12:40

您好,不可取,第1個分錄是正數(shù),第3個分錄  借:原材料   100  進項稅  9  貸:銀行  109

黎秀麗 追問

2025-05-29 12:44

都是正數(shù),“-”符號代表與后面的金額分開,也就是說收到發(fā)票后必須優(yōu)先沖減暫估,再重新按照收到發(fā)票的具體數(shù)據(jù)信息制作后面的分錄?

董孝彬老師 解答

2025-05-29 12:46

哦哦,那倒不是,只是這個方法是最簡單的

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相關問題討論
可以。寫成應付賬款-應付帳款-暫估應付款
2017-05-21 11:40:22
你好,庫存商品沒有沖銷,
2019-03-03 08:04:37
你們應該支付款項是吧,可以走現(xiàn)金。
2019-11-26 14:39:20
你好!你是指的應付賬款二級科目不對嗎?銀行轉(zhuǎn)賬單據(jù)單位名稱是哪一個?
2023-07-31 15:45:45
借應付賬款錯誤的 貸應付賬款正確的
2023-07-31 15:35:11
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