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送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-05-26 21:53

您好, 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 30
對外轉讓,確認銷項稅額: 借:銀行存款10 貸:固定資產(chǎn)清理 10/1.13   應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10/1.13*0.13
 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結轉到 資產(chǎn)處置損益
 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 (或分錄反方向)

小謝 追問

2025-05-26 22:48

資產(chǎn)處置損益不是有余額了嗎

董孝彬老師 解答

2025-05-26 22:48

您好,這是損益科目,在期末結轉到本年利潤了

小謝 追問

2025-05-26 22:52

如果虧損 借 本年利潤 貸 資產(chǎn)處置損益

小謝 追問

2025-05-26 22:53

老師 用營業(yè)外支出可以嗎

董孝彬老師 解答

2025-05-26 22:53

您好,是的,是這么寫分錄

小謝 追問

2025-05-26 22:55

老師 用營業(yè)外支出這個科目可以嗎

董孝彬老師 解答

2025-05-26 22:56

您好,不合適的,沒有這個科目才湊合用

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相關問題討論
您好,是賬務不會做嗎?
2025-05-26 20:38:11
你說的年報是什么年報呢
2020-04-29 14:51:19
清理賬面殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ??累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經(jīng)抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-04-07 11:23:35
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結轉余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-12-02 14:38:18
借:資產(chǎn)減值損失 貸固定資產(chǎn)減值準備
2019-01-15 10:21:03
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