\我們是一般納稅人在2016年的時(shí)候發(fā)票有問題了,讓補(bǔ)交的稅款和滯納金84188.8元,當(dāng)時(shí)都已經(jīng)交過了,當(dāng)時(shí)我在課堂提問,有個(gè)老師說做到營業(yè)外支出里,現(xiàn)在稅局說要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎樣調(diào)整帳,分錄怎樣寫
阿晨
于2018-06-21 11:49 發(fā)布 ??660次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
2018-06-21 11:52
你好!
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
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你好!
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
2018-06-21 11:52:17

一般納稅人分公司注銷時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額處理如下:
存貨及固定資產(chǎn)等有余額且能繼續(xù)使用或銷售:準(zhǔn)備對外銷售或分配給股東等,可正常抵扣;發(fā)生非正常損失,對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,借記 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 等。
存貨及固定資產(chǎn)等無余額或不做上述處理:不能繼續(xù)使用或銷售,借記 “營業(yè)外支出”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”;符合留抵退稅條件且申請成功,借記 “銀行存款”,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”。
2025-01-13 10:41:53

你好,對,匯算清繳不用調(diào)增
2022-04-02 20:17:12

你好? ?你原來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 有發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)嗎??
2021-07-09 19:22:45

是的,沒問題可以這么做的
2021-07-09 10:37:56
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2018-06-21 11:53
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2018-06-22 09:30