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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-21 08:54

另外4萬(wàn)確認(rèn)為應(yīng)收賬款,  借:銀行存款  20  應(yīng)收賬款4  貸:營(yíng)業(yè)收入24  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

范范  追問(wèn)

2018-06-21 09:15

應(yīng)交增值稅值是多少

辜老師 解答

2018-06-21 09:17

要看你開(kāi)出發(fā)票上的增值稅,

范范  追問(wèn)

2018-06-21 09:18

那主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就不是24萬(wàn)了,應(yīng)該是減掉增值稅后的不含 稅收入吧

辜老師 解答

2018-06-21 09:19

是的,收入是以不含稅收入確認(rèn)的

范范  追問(wèn)

2018-06-21 09:43

就算還有4萬(wàn)沒(méi)收回來(lái),也可以提前全部確認(rèn)收入24是嗎?

辜老師 解答

2018-06-21 09:44

可以的,未來(lái)可以收回的,先確認(rèn)應(yīng)收賬款

范范  追問(wèn)

2018-06-21 11:02

老師,我們是手工賬,登管理費(fèi)用賬的時(shí)候,是先本月合計(jì)再紅字登月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

辜老師 解答

2018-06-21 11:03

先本月結(jié)轉(zhuǎn),本月結(jié)轉(zhuǎn)在貸方,在本月合計(jì)

范范  追問(wèn)

2018-06-21 15:44

要是先月末結(jié)轉(zhuǎn)再本月合計(jì)的話(huà),本月合計(jì)不都為0了嗎?

辜老師 解答

2018-06-21 16:01

本月結(jié)轉(zhuǎn)是在貸方的,哪有本月合計(jì)就不是0了

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另外4萬(wàn)確認(rèn)為應(yīng)收賬款, 借:銀行存款 20 應(yīng)收賬款4 貸:營(yíng)業(yè)收入24 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2018-06-21 08:54:01
你好 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2018-10-11 10:22:42
你好,是委托加工嗎, 發(fā)出商品時(shí): 借:委托加工物資??????????????????????????? ??????貸:原材料、庫(kù)存商品 支付加工費(fèi)時(shí) 借:委托加工物資                   貸:銀行存款  /應(yīng)付賬款    最終收回時(shí):  借:庫(kù)存商品 ???? 貸:委托加工物資
2021-05-17 18:43:00
你好,小規(guī)模取得的加工費(fèi)收入 借:應(yīng)收賬款等科目 ???, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-04-12 16:38:14
您好 可以沖減計(jì)提跟繳納的分錄
2020-07-10 10:08:08
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