老師,您好,我們收到一張個(gè)體工商戶開來的發(fā)票,賦碼: 問
那個(gè)稅率不對,至少是1% 答
老師公證費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 問
您好,可以的,這個(gè)可以抵扣的 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
開票業(yè)務(wù),當(dāng)月開票當(dāng)月回款,還需要掛具體公司嗎,還 問
直接做主營業(yè)務(wù)收入 答

全盤賬中,通達(dá)物業(yè)管理公司賬套中,給的起初數(shù)據(jù)其他應(yīng)付款這一項(xiàng),借方本年累計(jì)為8000,貸方本年累計(jì)為3000,本年余額為什么是0?全部錄入保存成功后,顯示期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,點(diǎn)擊右上角查看答案按鈕比對答案。能不能顯示具體錯(cuò)誤出在哪里?
答: 您好!您應(yīng)該是錄了期初余額5000導(dǎo)致年初數(shù)為0,答案的期初余額是為0,年初數(shù)為5000的。查看答案的功能后續(xù)會(huì)優(yōu)化。
老師,我想把其他應(yīng)收款的本年累計(jì)調(diào)到其他應(yīng)付款,怎么做憑證
答: 是分錄做錯(cuò)還是什么原因需要調(diào)轉(zhuǎn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
王老師我8月份報(bào)表,資產(chǎn)總額:2253.80元,其他應(yīng)付款:6000元,負(fù)債總額:6500元,利潤總額本年累計(jì)金額:-4246.20元,本月利潤金額-500元,這些就是填這些表的信息。
答: 您好,您把利潤總額利潤總額本年累計(jì)金額:-4246.20元,填寫到彌補(bǔ)上年虧損上去就是了,最終所得額為0

